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一、部门职能职责和机构设置
为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。
二、单位基本情况
本单位编制人数为 33 人,实际人数 132 人,其中在职 91 人,离退休 41 人。小车编制数 1 台,实际 3 台。遗属补助人数2 人,房屋面积 5600 平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2018年部门预算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心单位机关。
(一)收入预算,2018年年初预算数1694.09万元,同比上年减少117万元, 减少 6 %;其中,公共财政拨款894.09万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数1694.09万元,同比上年减少117万元, 减少 6 %;其中,一般公共服务1694.09万元,公共安全0万元,教育0万元,......(按功能科目分)。
四、公共财政拨款支出预算
2018年我单位公共财政拨款安排支出894.09万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为694.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为199.79万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:计划免疫支出68万元,主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面;艾滋病防治支出13.8万元,主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面;结核病防治24.1万元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费等方面;水和环境监测经费3.2万元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测;重性精神病慢性病管理45.09元, 主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面; 疾病防治45.6万元, 主要用于地方病和寄生虫防治,全县儿童营养监测管理追综、差旅费等方面。
五、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我单位共预算“三公”经费 343000 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费 240000 元、公务用车费 103000 元(公务用车运行维护费 103000 元,公务用车购置费 元),比2017年执行数减少43000 元,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。
六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2018年隆回县疾病预防控制中心单位运行经费财政的拨款预算230025.00元,比2017年预算增加31447.00元,增长 15 %。
(二)政府采购情况
2018年隆回县疾病预防控制中心 单位采购预算总额 0 元。其中:政府采购 预算 0 元;政府采购 预算 0 元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,我单位固定资产账面价值 4426161.91 元,其中:车辆3 辆,价值 350338.00元,其他通用设备845006.3元,办公家具 194751.7 元,房屋 5600 平方米,价值3036065.91元。
(四)项目预算绩效情况
2018年预算实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及一般公共预算拨款 199.79万元;纳入绩效评价试点的项目 6个,涉及一般公共预算拨款 199.79万元。
(五)政府性基金预算收支情况特别说明
2018年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
七:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2018年度隆回县疾病预防控制中心单位部门预算公开表格
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈今长 刘旭为)