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根据县财政局《关于开展2023年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》,我单位迅速开展2023年度部门整体支出绩效自评工作,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、部门概况
(一)部门基本情况
荷田乡人民政府设置了党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构,行政综合执法大队一个综合执法机构,社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心三个直属事业单位,退役军人服务站一个服务站。编制人数为78人,实际人数81人。
(二)2023年的重点工作
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
依法依规承担下放的经济社会管理权限。
行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
完成县委、县政府交办的其它事项。
(三)部门整体支出情况
2023年,我单位决算支出为1998.5万元,其中基本支出为1568.8万元、项目支出为429.7万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出情况
2023年,我单位基本支出决算数为1568.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
我单位主要用于政府办公室及相关机构事务等一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。
(二)项目支出情况
2023年,我单位项目支出决算数为429.7万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。
我单位主要用于2023年省级标兵财政所建设奖补、2023年乡镇财政工作经费、标兵财政所创建经费、黄皮村佑善亭修缮资金、九佳村文化长廊建设资金、秋田村新村部文化广场建设资金、蒋玉牌村7组山塘维修、荷田村河堤维修、蒋玉牌村饮水、青龙江村7组山塘维修、社江村富水塘维修、蒋玉牌村2组、3组饮水资金、青龙江村15组饮水工程、黄皮乐村渡槽及水圳修建、一六村路灯建设、蒋玉牌村10组水毁道路、长兴村路灯建设、广溪村维修水毁道挡土墙、文联村石观音片区人饮工程修复改造、广溪村水渠维修、蒋玉牌村10组水毁道路缺口、对荷田建设投资有限公司的投资等其他支出。
(三)“三公”经费情况
2023年,我单位三公经费共计110000元,具体如下:
1.因公出国(境)费用:0元
2.公务接待费:50000元
3.公务用车购置及运行费:60000元
三、部门整体支出绩效情况
2023年我乡积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。主要表现在:
1.经济环境进一步优化;
2.农村工作进一步深化;
3.基础建设进一步规范化;
4.精神文明建设及民主法治建设进一步现代化;
5.社会稳定进一步强化。
四、存在的问题
1.需要进一步细化预算编制,预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
2.需要进一步规范财政资金管理,加强主体责任意识,提高财政资金的使用效益,加强财务清查监管,强化组织纪律观念,切实履行财务监管责任。
五、改进措施和有关建议
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。对预算编制人员进行培训,加强其对预算编制的相关制度和要求的认识,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理,严格财务审核支付,专款专用、杜绝超支现象的发生,完善资产管理制度,合理压缩“三公”经费支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
隆回县荷田乡人民政府
2024年5月6日
部门整体支出绩效评价基础数据表
单位名称 |
隆回县荷田乡人民政府 |
||
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
78 |
81 |
104% |
|
经费控制情况(万元) |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
三公经费: |
7.99 |
11 |
11 |
公务用车购置和维护经费 |
6 |
6 |
6 |
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
公车运行维护 |
6 |
6 |
6 |
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
3、公务接待费 |
1.99 |
5 |
5 |
公用经费 |
411.08 |
102.8 |
379.56 |
其中:办公经费 |
15.39 |
10 |
26.09 |
水费、电费、差旅费 |
55.26 |
22.6 |
35.61 |
会议费、培训费 |
9.39 |
8.07 |
3.44 |
政府采购金额 |
15 |
10 |
18.5 |
部门整体支出绩效自评表
预算单位名称 |
隆回县荷田乡人民政府 |
||||||||
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
1376.54 |
1998.5 |
1998.5 |
10 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
||||||||
其中: 一般公共预算:1992.5 |
其中:基本支出:1568.8 |
||||||||
政府性基金拨款:6 |
项目支出:429.7 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金: |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
经济环境进一步优化;农村工作进一步深化;基础建设进一步规范化;精神文明建设及民主法治建设进一步现代化;社会稳定进一步强化。 |
经济环境进一步优化;农村工作进一步深化;基础建设进一步规范化;精神文明建设及民主法治建设进一步现代化;社会稳定进一步强化。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
工作正常运行率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
基础设施建设数 |
≥10个 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
工作完成合格率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
工作完成及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
基本支出 |
1568.8万元 |
1568.8万元 |
5 |
5 |
|
|||
项目支出 |
429.7万元 |
429.7万元 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
促进当地经济发展 |
促进 |
促进 |
5 |
5 |
|
||
村级集体经济收入 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
||||
社会 效益 指标 |
提高人民生活水平 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
|||
社会维稳形势 |
较好 |
较好 |
5 |
5 |
|
||||
生态效益指标 |
农村环境整治目标任务完成率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
节能减排效果 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
|
||||
绩 效 指 标 |
|
可持续 影响指标 |
提升全镇人居环境 |
长期 |
长期 |
2.5 |
2.5 |
|
|
脱贫攻坚后续帮扶措施 |
健全 |
健全 |
2.5 |
2.5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
服务 对象 满意度 指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
2.5 |
2.5 |
|
||
信访群众满意度 |
≥95% |
95% |
2.5 |
2.5 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
( 一审: 二审: 三审: )