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隆回县荷田乡人民政府
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。
落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。
加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。
加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
依法依规承担下放的经济社会管理权限。
行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
完成县委、县政府交办的其它事项。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室6个,所属事业单位5个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
所属事业单位分别是:综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回县荷田乡人民政府单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1319.41万元,其中,一般公共预算拨款1319.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加73.67万元,主要原因有:2022年相对去年在职人数增加,对应的收入有所增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算1319.41万元,其中,一般公共服务1279.41万元,农林水40万元。支出较去年预算增加62.76万元,主要原因是2022年相对去年在职人数增加,对应的基本支出有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1319.41万元,其中,一般公共服务支出1279.41万元,占96.97%;农林水40万元,占3.03%。具体安排情况如下:
1、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为853.74万元。
2、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为425.68万元。
3、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为40万元。
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数为901.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数为418万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:人大工作经费10万元,主要用于人大会议、人大代表活动、人大述职、人大联络群众等工作开支;政协工作经费3万元,主要用基层统战组织工作及政协工作开支;办公设备购置资金5万元,主要用于乡机关日常运行所需要的办公设备采购开支;对个人及家庭的补助4万元;防汛抗旱工作经费50万元,其中防溺水工作经费10万元,主要用于防汛抗旱物资购置、防洪演练、防汛值守、河道整治等开支;综治稳定专项经费60万元,其中禁毒专项经费20万元、信访稳定专项经费10万元,主要用于打黑除恶、信访稳定、禁毒、司法、反邪教、群工站、见义勇为、民意调查、综治工作奖励等开支;农村公路及电力、交通安全、工业招商专项经费5万元,主要用于农村公路管理、招工等开支;乡村振兴专项经费20万元,主要用于驻村工作队队员驻村工作补助及其他各项乡村振兴工作支出;财政资金监管工作经费5万元;纪检专项经费5万元,主要用于纪检、互联网+监督等工作开支;烤烟生产专项经费130万元,主要用于烤烟生产经营等方面;安全生产专项经费5万元;征兵及人武工作经费6万元,主要用于征兵开支、人武建设等开支;城乡管理和城乡环境卫生整治专项经费20万元;2022年城乡居民两险征缴经费15万元,主要用于农合农保工作支出;国土工作专项经费10万元;新冠肺炎、动物防疫等重大疫情防治、渔政等工作经费10万元,主要用于新冠肺炎、动物防疫防控和监管及服务、渔政执法等工作支出;城建规划建设资金5万元,主要用于城建规划各方面工作开展开支;计生服务专项工作经费5万元,主要用于社会抚养费征收成本性支出、计划生育服务及集中整治等开支;农村文化活动专项经费10万元;农业农村工作专项经费30万元,主要用于农村集体产权制度改革、土地确权登记发证、农业服务、农机购置补贴、森林防火等工作支出,其中农村集体产权制度改革工作安排8万元,土地确权登记发证工作安排16万元;政府其他工作资金5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费预算数为 99.77万元,比上年预算减少47.73万元,下降32.36%,主要原因是响应上级号召,进一步压减一般性开支。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算持平,主要原因是本单位严格按照中央和省关于厉行节约要求,严控“三公经费”。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开中心工作会议会议,人数400人,内容为乡政府中心工作的开展布置;培训费预算5.64万元,拟开展中心工作的各项培训会议,人数360人,内容为各项中心工作的培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额15万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1319.41万元,其中,基本支出901.41万元,项目支出418万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
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