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目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门,是本行政区划内公安工作的主管机关,担负着维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全和人身自由,保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。
(二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设机构45个,分别是指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、警务督察大队、警务辅助管理人员办公室6个职能股室,刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、反恐大队10个直属大队,警务服务保障中心1个二级机构,隆回县看守所、隆回县戒毒拘留所2个监管场所,桃花坪派出所等26个派出机构,全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县公安局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算14893.67万元,其中,一般公共预算拨款14893.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加5135.53万元,主要原因有:辅警和政法经费等专项资金增多,辅警和政法经费等专项资金在2023年未在本单位做预算。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算14893.67万元,其中:
1.公共安全支出(类),公安(款),行政运行(项)
2023年预算为7428.14万元,2024年预算为7468.07万元,比上年增加39.93万元,增长5.38%,与2023年基本持平。
2. 公共安全支出(类),公安(款),执法办案(项)
2023年预算为2330万元,2024年预算为3680.6万元,比上年增加1350.6万元,增长57.96%,主要原因是:政法经费专项资金增多,政法经费2023年未在本单位做预算,2024年纳入本单位预算。
3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为3745万元,比上年增加3745万元,增长100%,主要原因是:辅警经费资金增多,辅警经费2023年未在本单位做预算,2024年纳入本单位预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算14893.67万元,其中:
1.公共安全支出(类),公安(款),行政运行(项)
2023年预算为7428.14万元,2024年预算为7468.07万元,比上年增加39.93万元,增长5.38%,主要原因是:人员经费的增加。
2. 公共安全支出(类),公安(款),执法办案(项)
2023年预算为2330万元,2024年预算为3680.6万元,比上年增加1350.6万元,增长57.96%,主要原因是:政法经费专项资金增多,政法经费2023年未在本单位做预算,2024年纳入本单位预算。
3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为3745万元,比上年增加3745万元,增长100%,主要原因是:辅警经费资金增多,辅警经费2023年未在本单位做预算,2024年纳入本单位预算。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数6768.07万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算8125.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出700万元,主要用于公安干警节假日加班和值勤津贴等方面;执法办案支出3680.6万元,主要用于打击电信网络诈骗、禁毒等方面;公益性岗位补贴支出3745万元,主要用于辅警开支。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费1222.02万元,比上年预算减少21.33万元,下降1.72%,主要原因是过“紧日子”政策下行政运行支出的减少。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门 “三公”经费预算数为397.97万元,其中,公务接待费10.97万元,公务用车购置及运行费387万元(其中,公务用车购置费27万元,公务用车运行费360万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少229.97万元,主要原因是政法经费项目支出2023年未在本单位做预算,2023年我单位政法经费有150万元的公务用车运行维护费和180万元的公务用车购置,未统计在年初预算金额内,2024年政法经费纳入本单位预算。
(三)一般性支出情况:2024年本部门培训费预算38.72万元,拟开展38培训,人数1025人,内容为各业务部门技能培训提升、警务辅助人员培训、党建专干培训等。
拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额971.01万元,其中,货物类采购预算923.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算47.51万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车87辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车61辆,特种专业技术用车26辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上设备11台,单位价值100万元以上设备5台。2024年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为14893.67万元,其中,基本支出6768.07万元,项目支出8125.6万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024 年隆回县公安局部门预算表
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