文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县城市公共客运事务中心2021年部门预算公开目录及说明
录 目
部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
隆回县城市公共客运事务中心2021年部门预算情况说明 第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
名词解释 第三部分
七、相关名称解释
附件 第四部分
2021年度隆回县城市公共客运事务中心部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
(一)部门职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家和省、市、县有关城市公共客运方面的法律法规和方针政策。
2、承担全县城市公共客运行政许可的初审、监督管理及城市公共交通综合监管平台的建设、维护等具体工作。
3、受县交通运输局委托,开展城市公共客运执法检查及时查处违章和非法营运。
4、负责对城市公共客运行业折经营者及从业人员进行日常和服务质量信誉考核工作。
5、组织开展从业人员法制安全和职业道德教育培训工作。
6、负责处理城市公共客运行业服务投诉。
7、完成县委、县政府和交通运输局交办的其它工作。
(二)机构设置
我单位是副科级全额拨款事业单位,隶属于隆回县交通运输局管理,机构设置:内设机构为办公室、业务股、法制教育股、公交中队、出租车中队。
(三)部门预算单位构成。
隆回县城市公共客运事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县城市公共客运事务中心部门本级。
二、单位基本情况
隆回县城市公共客运事务中心编制人数为22人,实际人数22人,其中在职22人,离退休0人。小车编制数3台,实际3台。遗属补助人数0人,房屋面积260平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括隆回县城市公共客运事务中心归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数227.30万元,同比上年增加13.77万元,增长6.45%,原因是:(2021年预算增长的原因是:工资调整导致人员经费增加,2020年12月单位接收了一名退伍安置人员);其中:一般公共预算拨款221.30万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入6万元。
%,原因是:工资调整导致人员经费增加,2020年12月单位接收了一名退伍安置人员。其中:交通运输支出227.30万元。 (二)支出预算:2021年年初部门预算数227.30万元,同比上年增加13.77万元,增长6.45
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出227.30万元,其中,公路水路运输管理支出227.3万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为227.30万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算数为0万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为4万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费3万元(公务用车运行维护费3万元,公务用车购置费0万元),比2020年预算数减少1.1万元,主要原因是:厉行节约。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年单位的运行经费一般公共预算拨款39.9万元,比2020年决算执行数减少15.15万元,减少27.52%。
(二)政府采购情况
2021年隆回县城市公共客运事务中心采购预算总额0万元。其中:隆回县城市公共客运事中心货物采购预算0万元;隆回县城市公共客运事务中心服务采购预算0万元;隆回县城市公共客运事务中心工程采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值52.1万元,其中:共有车辆3辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额227.30万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款221.30万元、纳入预算管理的非税收入拨款6万元,按支出性质分:基本支出227.30万元、项目支出0万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门会议费预算0.5万元,拟召开15会议,人数500人,内容:为每月工作例会,安全生产会议等;培训费预算0.6万元,拟召开6期培训,拟召开出租车驾驶员安全知识教育讲座,人数2000人,内容:为出租车及公共汽车驾驶员安全宣传教育;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2021年度隆回县城市公共客运事务中心单位部门预算公开表格
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县城市公共客运管理所)