中共绥宁县委统战部2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实加强党对统一战线集中领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共 识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2、协调县统一战线重大理论研究,拟订全县统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导县直机关单位、乡镇统 一战线工作。
3、贯彻落实党的宣传和统一战线领域意识形态工作方针,统筹推进统一战线宣传和意识形态工作,拟订我县统一战线宣传和意识形态工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并傅里叶关部门应对处置。
4、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作方针、政策法规,研究提出我县有关民族、宗教工作的具体政策,制定落实措施并组织实施;组织开蔚县对全县少数民族和宗教情况的调查研究,提出 政策性的建议和意见;开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行;监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题。
5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策、调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人 士健康成长。
6、做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
7、监督办理少数民族权益保障事宜,协调处理民族关系中的重大问题,促进各民族间的平等团结、互助合作;积极争取各项民族经济发展资金,推动和促进少数民族聚居地区经济的发展。负责全县少数民族专项资金的申报和管理。指导本县民族乡逢五、逢十周年庆典活动。
8、管理全县民族识别和民族成份的鉴定;办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。
9、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥挤祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展各民族、宗教界的爱国统一战线,团结和动员各民族和信教群众为宗教和睦、社会和谐和经济发展服务。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共绥宁县委统战部内设机构包括:统战部内设股室两个,分别为办公室、民族宗教事务组(经侨知工组),包含两个非独立核 算的正科级单位(工商联、侨联)。本部门编制人数23人,实有人数23人。
二、部门预算单位构成
中共绥宁县委统战部只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共绥宁县委统战部。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算474.22万元,其中:一般公共预算拨款474.22万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少2.31万元,主要原因是开源节流,减少开支。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算474.22万元,其中:一般公共服务支出399.3万元,社会保障和就业支出33.6万元,卫生健康支出14.11万元,住房保障支出27.21万元。支出较去年减少2.31万元,主要原因是开源节流,减少开支。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算474.22万元,其中:一般公共服务支出399.3万元,占84.2%,社会保障和就业支出33.6万元,占7.09%,卫生健康支出14.11万元,占2.97%,住房保障支出27.21万元,占5.74%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算356.22万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算118万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:民族工作专项支出37万元,主要用于少数民族事业支出,少数民族医疗减免及少数民族助学金等方面;行政运行支出18万元,主要用于办公开支等方面;行政运行支出57万元,主要用于统战,工商,侨务工作联络支出等方面;宗教事务支出6万元,主要用于宗教团体工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出53.27万元,比上年预算增加7.24万元,增长15.73%,主要原因是人员增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1万元,主要是预计公务接待增加。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为474.22万元,其中,基本支出356.22万元,项目支出118万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表