文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
一、主要职能
1 、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规,维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。
2 、拟定区域内经济社会和产业发展规划;推进市场经济系建设,着力营造良好的发展环境,提供示范引导和政策服务;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变,形成地域产业特色;加强市场信息服务,促进居民增收。
3 、编制街道社区(村)各项社会事业发展规划;发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业,为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务;落实惠民措施,着力解决群众生产生活的突出问题。
4 、加强社会管理和公共服务职能,推进依法行政,严格依法履行职责;拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;处理来信来访,维护社会稳定;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,维护社会主义公平公正,保障居民、法人和外来务工人员合法权益;扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体;推进城市精神文明建设;收集上报辖区的社情民意。
5 、加强基层组织建设和政权建设,巩固党在城市的执政基础;抓好民主集中制建设,扩大城市基层民主;推进社区事务、财务公开;推动社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,建设社会主义和谐新社会。
6 、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费,监督管理使用好各类专项资金;努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。
7 、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项,办理好区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1 、党政综合办公室
2 、经济发展和经营管理办公室
3 、社会事务办事室,负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。
4 、社会管理综合治理办公室,负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。
5 、设立卫生和计划生育办公室,依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策,落实卫生和计划生育的各项任务的职责。
6 、设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2,619.67万元,总支出2,581.05万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
(二)收入决算情况
2017年收入2,619.67万元,其中:一般公共预算拨款收入1144.56万元,政府性基金预算财政拨款收入40万元,其他收入1435.11万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
(三)支出决算情况
2017年支出2,581.05万元,其中:一般公共服务支出919.44万元,社会保障和就业支出26.77万元,医疗卫生与计划生育支出38.11万元,农林水支出92万元,住房保障支出29.62万元,其他支出1475.11万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1184.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1144.56万元,政府性基金预算财政拨款收入40万元,2017年度财政拨款总支出1145.94万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1105.94万元,政府性基金预算财政拨款支出40万元,按功能分类如下:一般公共服务支出919.44万元,社会保障和就业支出26.77万元,医疗卫生与计划生育支出38.11万元,农林水支出92万元,住房保障支出29.62万元,其他支出40万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入1144.56万元,一般公共预算拨款支出1105.94万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入1144.56万元,用于基本支出的收入572.94万元,用于项目支出的收入571.62万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出1105.94万元,按功能分类:一般公共服务支出919.44万元,社会保障和就业支出26.77万元,医疗卫生与计划生育支出38.11万元,农林水支出92万元,住房保障支出29.62万元,按经济分类:基本支出534.33万元,其中:工资福利支出348.71万元,商品和服务支出45.31万元,对个人和家庭的补助134.88万元,其他资本性支出3.43万元,对企事业单位的补贴2万元,项目支出571.62万元,其中:工资福利支出1.15万元,商品和服务支出74.65万元,对个人和家庭的补助14.69万元,其他资本性支出480.12万元,对企事业单位的补贴1万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为5.9万元,决算数为5.38万元。其中:公务用车运行维护费预算数为0.9万元,公务用车运行维护费决算数为0.9万元,公务接待费预算数为5万元,公务接待费决算数为4.48万元,公务接待116批次698人次。本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。
七、政府性基金决算
2017年雨溪街道办事处没有政府性基金预算拨款收入。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
邵阳市大祥区雨溪街道办事处单位性质为其他单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。
(二)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
(四)预算绩效情况
一年来雨溪街道部门整体支出完成了绩效目标 ,推进了全街道整体工作的发展。 加大了支农力度,打好了三大攻坚战。充分了发挥一事一议财政奖补作用,改善了农业基础设施条件。 加强了队伍建设,建立了一支能干事的高素质财政队伍。办事效率高,办事程序公开,办事时间短,群众满意度大幅度提高。工业产总值增长12%,财政总收入增长15%,社会固定资产总投资增长20%,粮食总产值增长5%,农民人均收入增长10%,民生工作进一步提高,社会综治工作有质的改变,计划生育工作保类进位,文化、教育、城管卫生工作有新的突破。
九、相关的名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 <!--EndFragment-->
附件1: 2017年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门决算公开表
<!--EndFragment-->