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目录
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、 部门基本情况
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
四、 一般公共预算拨款支出预算
五、 “三公”经费预算
六、 其他重要事项的情况说明
七、 名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出预算表
七、 一般公共预算专项支出预算表
八、 政府预算支出经济分类情况表
九、 政府预算经济科目支出汇总表
十、 部门预算经济科目支出汇总表
十一、 一般公共预算“三公”经费支出表
十二、 政府性基金预算支出表
十三、 政府采购预算表
十四、 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、 部门 基本情况
(一)基本概况
邵阳市大祥区审计局为大祥区政府组成部门,成立于1997年10月,由原邵阳市西区审计局与原郊区审计局一部分组成,现有干部职工16人,其中在职人员11人,退休人员5人。大祥区审计局是受邵阳市大祥区人民政府和邵阳市审计局双重领导下的经济监督和执法部门。负责对全区区属机关部门、乡镇、街道办及企事业单位的审计监督。
根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邵大字【2015】54号)和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区审计局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(大政办字【2015】94号),设立邵阳市大祥区审计局及其内设机构。
(二) 主要职责
(1)主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(2)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我区审计工作方针、政策,参与起草审计、财政经济及有关地方性文件草案,制定审计业务制度,并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(3)向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策规定、宏观调控措施以及管理体制、机制、制度建设的建议。
(4)向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。
(5)审计属于审计机关监督对象的事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
(6)负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,按规定对区管党政领导干部实施经济责任审计,协调各成员单位运用经济责任审计成果。
(7)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关特定事项进行专项审计调查。
(8)负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
(9)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理审计行政复议,参加审计行政诉讼或政府裁决。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(10)指导和监督内部审计工作。
(11)负责信息技术的应用,组织实施管理系统和现场审计系统的建设。组织审计干部专业培训。
(12)承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2019年大祥区审计局部门预算由局机关构成,无二级机构。
四、部门收支总体情况
(一)全年收入162.31万元
2019年收入预算162.31万元,比2018年预算数116.38万元增加45.93万元,增加39.46%,其中:财政拨款162.31万元,比2018年预算数116.38万元增加45.93万元。预算收入增加的主要原因是:因工资普调等增加基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入约17万元,机关事业单位养老保险缴费预算收入15万元,将同级审计经费13.5万元纳入预算,增加审计事务预算收入13.5万元。
(二)全年支出162.31万元
2019年支出预算162.31万元,比2018年预算数116.38万元增加45.93万元,增加39.46%,其中:工资福利支出112.71万元,商品和服务支出36.10万元,项目支出13.50万元。预算支出增加的主要原因是:工资普调等导致基本工资、津补贴、住房公积金等支出增加约17万元,机关事业单位养老保险缴费预算支出15万元,将同级审计经费13.5万元纳入预算,项目支出增加13.5万元。
四、 一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出162.31万元,比2018年预算数116.38万元增加45.93万元,增加39.46%,其中:一般公共服务支出129.00万元,社会保障和就业支出15.30万元,卫生健康支出9.28万元,住房保障支出8.73万元。增加的主要原因是:工资普调等导致基本工资、津补贴、住房公积金等支出增加约17万元,机关事业单位养老保险缴费预算支出15万元,将同级审计经费13.5万元纳入预算,项目支出增加13.5万元。
五 、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.83万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),公务接待费2.83万元。
2019年“三公”经费比2018年预算3万元减少0.17万元。主要是我局按照中央、省和市委市政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六 、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年 大祥区审计局一是 机关运行经费财政拨款预算 36.1 万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比2018年预算增加0.24万元,原因是人员经费的增加导致工会、福利费以及其他交通费用(车补)的相应增加。二是2019年一般公用经费在2018年的基础上压减10%。
( 二 )政府性基金预算
2019年大祥区审计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
( 三 )政府采购情况
2019年大祥区审计局预算采购金审工程三期专用设备1套20万元,预算采购计算机14台10万元。
( 四 ) 国有资产占用使用情况
截至2018年12 月31 日,本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。
( 五 )预算绩效情况
2019年 大祥区审计 局部门整体支出实行预算绩效管理,详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。
七 、名词解释
“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2019年度部门预算报表(见附件)